Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0/0(025)0045/014484 nákup potravín 726,70 s DPH 04.09.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 07.09.2026
    Objednávka 2026/1063 nákup potravín 726,70 s DPH 04.09.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 07.09.2026
    Objednávka 2026/1062 nákup potravín 24,84 s DPH 04.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 04.09.2026
    Objednávka 2026/1061 nákup potravín 76,88 s DPH 03.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 03.09.2026
    Objednávka 2026/1060 nákup potravín 28,66 s DPH 03.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 03.09.2026
    Objednávka 2026/1057 nákup potravín 228,31 s DPH 02.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 02.09.2026
    Objednávka 2026/1058 nákup potravín 25,22 s DPH 02.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 02.09.2026
    Objednávka 2026/1059 nákup potravín 14,70 s DPH 02.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 02.09.2026
    Objednávka 2026/1056 nákup potravín 69,35 s DPH 01.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 01.09.2026
    Objednávka 2026/1055 nákup potravín 267,03 s DPH 01.09.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 01.09.2026
    Faktúra 3526001456 nákup potravín 387,77 s DPH 01.09.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 16.09.2026
    Faktúra 0/0(025) 0046/010922 nákup potravín 637,16 s DPH 26.08.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 04.09.2026 26.08.2026
    Objednávka 2026/1054 nákup potravín 637,16 s DPH 26.08.2026 METRO Cash Carry SR s. r. o. 26.08.2026
    Faktúra 2026003207 nákup potravín 78,72 s DPH 25.08.2026 Bohuš Šesták s.r.o., 04.09.2026 25.08.2026
    Objednávka 2026/1053 nákup potravín 412,01 s DPH 25.08.2026 AG FOODS SK s. r. o. 25.08.2026
    Objednávka 2026/1052 nákup potravín 78,72 s DPH 25.08.2026 Bohuš Šesták s.r.o., 25.08.2026
    Faktúra P01 1712600501 nákup potravín 412,01 s DPH 25.08.2026 AG FOODS SK s. r. o. 04.09.2026 25.08.2026
    Objednávka 2026/1051 nákup potravín 12,32 s DPH 24.07.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 24.07.2026
    Objednávka 2026/1049 nákup potravín 28,37 s DPH 23.07.2026 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 23.07.2026
    Faktúra 0307202636 nákup potravín 504,57 s DPH 23.07.2026 MS - Ovocie zelenina, s. r. o. 11.08.2026 05.08.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1039
    • Kontakty

      • Materská škola
      • Školská ulica 2 +421 2 65 96 11 28
        +421 915 788 221
        Elokované pracovisko Školská ulica 1341/1A +421911 893 322
      • Školská ulica 2
        900 51 Zohor
        Slovakia
    • Prihlásenie