|
|
Objednávka |
2025/611
|
nákup potravín
|
223,50 |
s DPH |
26.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/610
|
nákup potravín
|
12,97 |
s DPH |
26.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/609
|
nákup potravín
|
18,33 |
s DPH |
26.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/608
|
nákup potravín
|
239,99 |
s DPH |
25.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/607
|
nákup potravín
|
19,35 |
s DPH |
25.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/011360
|
nákup potravín
|
369,93 |
s DPH |
24.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
06.10.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/606
|
nákup potravín
|
369,93 |
s DPH |
24.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/605
|
nákup potravín
|
176,21 |
s DPH |
24.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/604
|
nákup potravín
|
41,13 |
s DPH |
24.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/603
|
nákup potravín
|
239,65 |
s DPH |
23.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/602
|
nákup potravín
|
40,79 |
s DPH |
23.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001542
|
nákup potravín
|
202,83 |
s DPH |
23.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
12.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/601
|
nákup potravín
|
149,68 |
s DPH |
22.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/600
|
nákup potravín
|
41,47 |
s DPH |
22.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/599
|
nákup potravín
|
86,19 |
s DPH |
19.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/259
|
nákup potravín
|
124,04 |
s DPH |
18.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0309202536
|
nákup potravín
|
549,53 |
s DPH |
18.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/597
|
nákup potravín
|
17,93 |
s DPH |
18.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/594
|
nákup potravín
|
39,13 |
s DPH |
17.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/014173
|
nákup potravín
|
320,80 |
s DPH |
17.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
21.09.2025 |
17.09.2025 |