|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2025723
|
nákup potravín
|
68,23 |
s DPH |
28.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/713
|
nákup potravín
|
44,23 |
s DPH |
24.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/714
|
nákup potravín
|
189,92 |
s DPH |
24.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/715
|
nákup potravín
|
228,73 |
s DPH |
24.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0047/006665
|
nákup potravín
|
228,73 |
s DPH |
24.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
08.01.2026 |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/716
|
nákup potravín
|
34,24 |
s DPH |
25.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/717
|
nákup potravín
|
411,65 |
s DPH |
25.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/718
|
nákup potravín
|
37,00 |
s DPH |
26.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/719
|
nákup potravín
|
196,49 |
s DPH |
26.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/721
|
nákup potravín
|
24,37 |
s DPH |
27.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/722
|
nákup potravín
|
122,12 |
s DPH |
27.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001901
|
nákup potravín
|
218,82 |
s DPH |
11.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
16.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/711
|
nákup potravín
|
118,70 |
s DPH |
20.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001941
|
nákup potravín
|
170,76 |
s DPH |
19.11.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
16.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/724
|
nákup potravín
|
478,02 |
s DPH |
28.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/018201
|
nákup potravín
|
478,02 |
s DPH |
28.11.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
16.12.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/725
|
nákup potravín
|
44,23 |
s DPH |
01.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/726
|
nákup potravín
|
74,37 |
s DPH |
01.12.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0111202536
|
nákup potravín
|
918,43 |
s DPH |
07.11.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
16.12.2025 |
01.12.2025 |