|
|
Faktúra |
1191463174
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2026000239
|
nákup potravín
|
503,85 |
s DPH |
13.01.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o., |
21.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/759
|
nákup potravín
|
488,10 |
s DPH |
07.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/760
|
nákup potravín
|
36,96 |
s DPH |
08.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/761
|
nákup potravín
|
303,71 |
s DPH |
08.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3525002092
|
nákup potravín
|
89,34 |
s DPH |
11.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3525002170
|
nákup potravín
|
103,94 |
s DPH |
18.12.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
21.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025/762
|
nákup potravín
|
12,63 |
s DPH |
09.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/763
|
nákup potravín
|
332,34 |
s DPH |
09.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/764
|
nákup potravín
|
88,63 |
s DPH |
12.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/765
|
nákup potravín
|
245,57 |
s DPH |
12.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/766
|
nákup potravín
|
40,45 |
s DPH |
13.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/767
|
nákup potravín
|
342,14 |
s DPH |
13.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/769
|
nákup potravín
|
65,07 |
s DPH |
14.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0312202536
|
nákup potravín
|
821,59 |
s DPH |
18.12.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
29.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2026/770
|
nákup potravín
|
142,48 |
s DPH |
14.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/771
|
nákup potravín
|
412,36 |
s DPH |
14.01.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0045/000789
|
nákup potravín
|
412,36 |
s DPH |
14.01.2026 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
21.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/772
|
nákup potravín
|
44,23 |
s DPH |
15.01.2026 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/773
|
nákup potravín
|
171,32 |
s DPH |
15.01.2026 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
15.01.2026 |