|
|
Objednávka |
2025/623
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/624
|
nákup potravín
|
144,36 |
s DPH |
02.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/622
|
nákup potravín
|
38,70 |
s DPH |
02.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/015046
|
nákup potravín
|
260,94 |
s DPH |
01.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/619
|
nákup potravín
|
62,01 |
s DPH |
01.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/620
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/621
|
nákup potravín
|
260,94 |
s DPH |
01.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/618
|
nákup potravín
|
32,75 |
s DPH |
01.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001647
|
nákup potravín
|
250,19 |
s DPH |
01.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0509202536
|
nákup potravín
|
295,15 |
s DPH |
30.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/616
|
nákup potravín
|
39,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/617
|
nákup potravín
|
246,17 |
s DPH |
30.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/014904
|
nákup potravín
|
182,19 |
s DPH |
29.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
07.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/615
|
nákup potravín
|
182,19 |
s DPH |
29.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
PO1 1712500566
|
nákup potravín
|
174,53 |
s DPH |
29.09.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
07.10.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/612
|
nákup potravín
|
44,23 |
s DPH |
29.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/614
|
nákup potravín
|
174,53 |
s DPH |
29.09.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/613
|
nákup potravín
|
48,98 |
s DPH |
29.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0409202536
|
nákup potravín
|
818,50 |
s DPH |
26.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
09.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/006921
|
nákup potravín
|
223,50 |
s DPH |
26.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
06.10.2025 |
26.09.2025 |