|
|
Objednávka |
2025/590
|
nákup potravín
|
232,54 |
s DPH |
12.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/589
|
nákup potravín
|
15,07 |
s DPH |
12.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0209202536
|
nákup potravín
|
576,42 |
s DPH |
11.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/586
|
nákup potravín
|
16,59 |
s DPH |
11.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1191546424
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/588
|
nákup potravín
|
94,60 |
s DPH |
11.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/587
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
11.09.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/584
|
nákup potravín
|
218,11 |
s DPH |
10.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0044/010892
|
nákup potravín
|
324,27 |
s DPH |
10.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025585
|
nákup potravín
|
324,27 |
s DPH |
10.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/582
|
nákup potravín
|
140,79 |
s DPH |
09.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/581
|
nákup potravín
|
23,28 |
s DPH |
09.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/580
|
nákup potravín
|
38,70 |
s DPH |
08.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/579
|
nákup potravín
|
122,92 |
s DPH |
08.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/578
|
nákup potravín
|
344,46 |
s DPH |
05.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/577
|
nákup potravín
|
355,56 |
s DPH |
05.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/576
|
nákup potravín
|
17,65 |
s DPH |
05.09.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0109202536
|
nákup potravín
|
961,07 |
s DPH |
05.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/013653
|
nákup potravín
|
344,46 |
s DPH |
05.09.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
10.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/575
|
nákup potravín
|
92,16 |
s DPH |
04.09.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
04.09.2025 |