|
|
Objednávka |
2025/654
|
nákup potravín
|
34,24 |
s DPH |
21.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/653
|
nákup potravín
|
135,74 |
s DPH |
20.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/652
|
nákup potravín
|
44,23 |
s DPH |
20.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/651
|
nákup potravín
|
191,84 |
s DPH |
17.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/649
|
nákup potravín
|
89,26 |
s DPH |
17.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/650
|
nákup potravín
|
383,02 |
s DPH |
17.10.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0043/007346
|
nákup potravín
|
191,84 |
s DPH |
17.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
22.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/647
|
nákup potravín
|
185,39 |
s DPH |
16.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/646
|
nákup potravín
|
19,35 |
s DPH |
16.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/648
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1712500626
|
nákup potravín
|
383,02 |
s DPH |
16.10.2025 |
AG FOODS SK s. r. o. |
22.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191551529
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
16.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/645
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
15.10.2025 |
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/643
|
nákup potravín
|
37,28 |
s DPH |
15.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/644
|
nákup potravín
|
138,19 |
s DPH |
15.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/641
|
nákup potravín
|
35,41 |
s DPH |
14.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/642
|
nákup potravín
|
318,43 |
s DPH |
14.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0210362025
|
nákup potravín
|
949,12 |
s DPH |
14.10.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001713
|
nákup potravín
|
414,10 |
s DPH |
13.10.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
03.11.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0(025)0045/015680
|
nákup potravín
|
257,10 |
s DPH |
13.10.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
22.10.2025 |
13.10.2025 |