|
Faktúra |
0/0 (025) 0046/00778
|
nákup potravín
|
228,85 |
s DPH |
30.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/424
|
nákup potravín
|
40,11 |
s DPH |
30.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/423
|
nákup potravín
|
32,89 |
s DPH |
30.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
30.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/422
|
nákup potravín
|
240,51 |
s DPH |
29.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
29.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/421
|
nákup potravín
|
31,53 |
s DPH |
29.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
29.04.2025 |
|
Faktúra |
0/0 (25) 0044/004089
|
nákup potravín
|
175,12 |
s DPH |
28.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/420
|
nákup potravín
|
175,12 |
s DPH |
28.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/419
|
nákup potravín
|
40,87 |
s DPH |
28.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/418
|
nákup potravín
|
35,26 |
s DPH |
28.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
28.04.2025 |
|
Faktúra |
0/0(025)0046/007449
|
nákup potravín
|
235,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/417
|
nákup potravín
|
235,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/416
|
nákup potravín
|
16,59 |
s DPH |
25.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/415
|
nákup potravín
|
1,30 |
s DPH |
25.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
25.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/414
|
nákup potravín
|
251,27 |
s DPH |
24.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/413
|
nákup potravín
|
30,52 |
s DPH |
24.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
24.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/411
|
nákup potravín
|
147,69 |
s DPH |
23.04.2025 |
MS - Ovocie zelenina, s. r. o. |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/410
|
nákup potravín
|
22,55 |
s DPH |
23.04.2025 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
2025/412
|
nákup potravín
|
208,68 |
s DPH |
23.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
|
23.04.2025 |
|
Faktúra |
0/0 (025)0044/003794
|
nákup potravín
|
208,68 |
s DPH |
23.04.2025 |
METRO Cash Carry SR s. r. o. |
27.04.2025 |
23.04.2025 |
|
Faktúra |
1191526468
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
22.04.2025 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
22.04.2025 |
23.04.2025 |